Вам это знакомо?
- Вы хотите понять в чем отличие налогового мониторинга от других форм налогового администрирования?
- Вам необходимо понять насколько Ваша компания готова к переходу на налоговый мониторинг?
- Вам интересны практические аспекты подготовки и участия в налоговом мониторинге?
- Вы хотите понять с какими типичными трудностями сталкиваются компании при подготовке к переходу на налоговый мониторинг?
- Вам необходимо понять, как принять решение о переходе на налоговый мониторинг?
Хотите такой результат?
- Получить представление о налоговом мониторинге как форме налогового контроля
- Понимать, с какими типичными сложностями сталкиваются компании при подготовке к переходу на налоговый мониторинг
- Получить практические советы по оценке готовности к переходу на налоговый мониторинг
- Понимать, как подготовить документацию, необходимую для перехода на налоговый мониторинг
- Узнать о практике проведения налогового мониторинга от действующих участников и ФНС России.
Какое решение мы предлагаем?
- Практический курс, в котором за два дня дается теоретический базис и практический инструментарий для оценки готовности к переходу на налоговый мониторинг и подготовки необходимых документов.
- Тренинг содержит набор примеров из реальной практики, собранный по результатам реализации большого количества проектов для компаний различных отраслей.
- В качестве приглашенных спикеров – представитель ФНС России и компании-участника налогового мониторинга.*
*Участие представителей ФНС предусмотрено только для тренингов в Москве.
Практический тренинг по оценке готовности компании к переходу на налоговый мониторинг и подготовке необходимых для налогового мониторинга документов.
Продолжительность


Тренеры
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?
- Руководители компаний,
- Финансовые директора,
- Главные бухгалтеры,
- Налоговые директора и налоговые менеджеры,
- Внутренние контролеры;
- Все, кто рассматривает возможность перехода на налоговый мониторинг.
День 1. Принятие решения о переходе на налоговый мониторинг
Часть 1. Как принять решение о переходе на налоговый мониторинг? (с участием приглашенного спикера – представителя ФНС России)
- Обзор налогового мониторинга и его принципиальные отличительные черты как режима налогового контроля
- Преимущества и ограничения налогового мониторинга
- Основные сроки и даты для перехода на режим налогового мониторинга с 2021 года
Области, на которые необходимо обратить особое внимание при переходе на режим НМ, на основании практики крупнейших налогоплательщиков: ИТ-системы, СВК, риски, качество данных
Анализ информационных систем компании и выбор способа информационного взаимодействия:
- Способы информационного взаимодействия, их преимущества и недостатки
- Подходы к проведению анализа информационных систем, типичные несоответствия, их критичность и варианты их устранения
- Рекомендации по выбору способа информационного взаимодействия
Анализ соответствия СВК компании требованиям налогового мониторинга:
- Основные требования к СВК, предъявляемые к участникам налогового мониторинга
- Ключевые практические вопросы, решение по которым необходимо принять до перехода на режим налогового мониторинга (включая определение типов раскрываемых рисков, количество раскрываемых контрольных процедур и пр.)
- Подходы к анализу достаточности информации для подготовки отчетных форм по СВК и типовые сложности при их заполнении
Типовые несоответствия информационных систем и СВК налогоплательщиков требованиям налогового мониторинга, выявленные по результатам проведения налогового мониторинга (приглашенный спикер - представитель ФНС России)
Перспективы развития налогового мониторинга (приглашенный спикер – представитель ФНС России)
Оценка готовности к переходу на режим налогового мониторинга:
- Ключевые показатели, влияющие на процесс принятия решения
- Пример расчета бизнес-кейса для презентации руководству компании
Вопросы и ответы
Часть 2. Процесс проведения налогового мониторинга
(приглашенный спикер: представитель компании – участника НМ)- Процесс проверки в рамках налогового мониторинга и его отличие от камеральной и выездной налоговых проверок
- Выстраивание эффективного взаимодействия с налоговыми органами: как организовать диалог в режиме реального времени
- Организация процесса взаимодействия внутри компании: вовлечение в процесс налогового мониторинга неналоговых подразделений и сбор информации для подготовки отчетности по СВК
- Вопросы и ответы
День 2. Подготовка документов, необходимых для перехода на режим налогового мониторинга
Перечень документов, необходимых для перехода на налоговый мониторинг
Подготовка Регламента информационного взаимодействия / Информации об организации СВК:
- Структура документов
- Возможные источники информации для подготовки документов
- Примеры формулировок по отдельным пунктам документов
- Необходимые приложения: состав, структура, примеры заполнения
Архитектура налоговой «Витрины данных» и возможные варианты ее технической реализации
Подготовка отчетных форм по СВК:
- Варианты исполнения Требований ФНС России к отчетности по СВК: объемы, глубина, состав и количество рисков и контрольных процедур
- Перечень типовых рисков и контрольных процедур, подлежащих раскрытию в рамках налогового мониторинга
- Подходы к заполнению отчетных форм по СВК, используемые участниками налогового мониторинга:
- Идентификация, описание и оценка рисков
- Описание, регламентирование и документирование контрольных процедур
- Организация процесса сбора статистики результатов выполнения контрольных процедур
- Тестирование эффективности контрольных процедур
- Примеры заполнения отчетных форм по СВК
Варианты автоматизации процессов внутреннего контроля с помощью информационных систем класса GRC
Вопросы и ответы